| 3 | | Ентитети: |
| 4 | | - INVOICE: INVOICE претставува документ кој ги содржи деталите за финансиската трансакција - износот, датумот на фактурата, статусот и поврзаните ORDER-и. |
| 5 | | - ORDER: ORDER се однесува на нарачка која е создадена од EMPLOYEE, вклучувајќи датумот на нарачка, проценет датум на достава и статусот на нарачката. |
| 6 | | - EMPLOYEE: EMPLOYEE е вработе во фирмата, одговорен за создавање на ORDER-и и подготовка на INVOICE-и. |
| 7 | | - PRODUCT_ORDER: PRODUCT_ORDER ги поврзува ORDER со специфичните PRODUCT-и, вклучувајќи количината, цена по единица и вкупната цена за секој продукт во нарачката. |
| 8 | | - BUYER: BUYER е купувачката страна која е наплатена преку INVOICE, содржи информации како име на компанијата, адреса за наплата и контакт лице. |
| 9 | | - RECEIVER: RECEIVER е страната на која се испорачува INVOICE, вклучувајќи назив на компанијата, адреса за испорака и контакт информации. |
| 10 | | - TRANSPORT: TRANSPORT ги содржи деталите за транспортот преку кој INVOICE е испорачана, како што се полисите на осигурување, растојанието и специјални барања. |
| 11 | | - PAYMENT: PAYMENT претставува плаќање што го бара INVOICE, вклучувајќи износот, валутата, датумот на уплата и методот на плаќање. |
| 12 | | - PRODUCER: PRODUCER е компанијата која произведува PRODUCT-и, вклучувајќи информации како назив на компанијата, даночен идентификациски број и банкарски детали. |
| 13 | | - PRODUCT: PRODUCT претставува артикулот кој се нарачува преку PRODUCT_ORDER, вклучувајќи име, опис, HS код и мерна единица. |
| | 5 | = Ентитети |
| 15 | | Релации: |
| 16 | | - ORDER "generates" INVOICE: ORDER генерира INVOICE, создавајќи ја основата за нарачката. |
| 17 | | - ORDER "created by" EMPLOYEE: Секој ORDER е создаден од страна на EMPLOYEE, кој е одговорен за иницирање на нарачката. |
| 18 | | - INVOICE "contains" PRODUCT_ORDER: INVOICE содржи повеќе PRODUCT_ORDER, кои детално ги опишуваат продуктите во нарачката. |
| 19 | | - INVOICE "billed to" BUYER: INVOICE е наплатен на BUYER, кој е клиентот од кој се очекува плаќање. |
| 20 | | - INVOICE "shipped to" RECEIVER: INVOICE е испорачана на RECEIVER, кој е страната која го прима товарот. |
| 21 | | - INVOICE "delivered via" TRANSPORT: INVOICE се испорачува преку TRANSPORT, кој обезбедува логистичките детали за доставата. |
| 22 | | - INVOICE "prepared by" EMPLOYEE: INVOICE е подготвен од еден или повеќе EMPLOYEE, кои се одговорни за изготвување на фактурата. |
| 23 | | - PRODUCT "manufactured by" PRODUCER: Секој PRODUCT е произведен од PRODUCER, кој е производната компанија. |
| 24 | | - INVOICE "requires" PAYMENT: INVOICE бара PAYMENT, што значи дека за фактурата е неопходно да се извршат плаќања. |
| 25 | | - PAYMENT "made by" BUYER: PAYMENT е направен од BUYER, кој е клиентот што извршува плаќањето. |
| 26 | | - PAYMENT "paid to" PRODUCER: PAYMENT е исплатен на PRODUCER, кој прима средствата за произведените производи. |
| 27 | | - PRODUCT_ORDER "orders" PRODUCT: PRODUCT_ORDER наредува специфичен PRODUCT, вклучувајќи количината и цената по единица. |
| | 7 | 1. **PAYMENT** |
| | 8 | - payment_id - примарен клуч |
| | 9 | - amount |
| | 10 | - exchange_rate |
| | 11 | - currency |
| | 12 | - payment_status |
| | 13 | - payment_method |
| | 14 | - due_date |
| | 15 | - payment_date |
| | 16 | 2. **INVOICE** |
| | 17 | - invoice_key - примарен клуч |
| | 18 | - invoice_date |
| | 19 | - status |
| | 20 | - total_amount |
| | 21 | 3. **ORDER** |
| | 22 | - order_id - примарен клуч |
| | 23 | - order_date |
| | 24 | - estimated_delivery_date |
| | 25 | - status |
| | 26 | - employee_id |
| | 27 | 4. **PRODUCT** |
| | 28 | - product_id - примарен клуч |
| | 29 | - name |
| | 30 | - hs_code |
| | 31 | - description |
| | 32 | - unit_of_measure |
| | 33 | - price |
| | 34 | 5. **PRODUCER** |
| | 35 | - producer_id - примарен клуч |
| | 36 | - company_name |
| | 37 | - country_of_origin |
| | 38 | - tax_id |
| | 39 | - registration_number |
| | 40 | - bank_account_number |
| | 41 | - bank_name |
| | 42 | - swift_number |
| | 43 | - iban |
| | 44 | - export_license_number |
| | 45 | 6. **BUYER** |
| | 46 | - buyer_id - примарен клуч |
| | 47 | - company_name |
| | 48 | - billing_address |
| | 49 | - country |
| | 50 | - tax_id |
| | 51 | - registration_number |
| | 52 | 7. **RECEIVER** |
| | 53 | - receiver_id - примарен клуч |
| | 54 | - company_name |
| | 55 | - shipping_address |
| | 56 | - country |
| | 57 | - phone_number |
| | 58 | - contact_person |
| | 59 | 8. **TRANSPORT** |
| | 60 | - transport_id - примарен клуч |
| | 61 | - carrier_name |
| | 62 | - departure_point |
| | 63 | - arrival_point |
| | 64 | - estimated_departure |
| | 65 | - estimated_arrival |
| | 66 | - total_distance |
| | 67 | - special_requirements |
| | 68 | - insurance_conditions |
| | 69 | - incoterm |
| | 70 | 9. **EMPLOYEE** |
| | 71 | - employee_id - примарен клуч |
| | 72 | - login_credentials |
| | 73 | - last_name |
| | 74 | - first_name |
| | 75 | - email |
| | 76 | - hire_date |
| | 77 | - position |
| | 78 | |
| | 79 | = Релации |
| | 80 | |
| | 81 | 1. **pays for** - Врска помеѓу `PAYMENT` и `ORDER` која покажува дека секое плаќање се однесува на одредена нарачка. |
| | 82 | 2. **generates** - Врска помеѓу `ORDER` и `INVOICE` која покажува дека секоја нарачка генерира точно една фактура. |
| | 83 | 3. **has** - Врска помеѓу `ORDER` и `PRODUCT` која покажува дека нарачките вклучуваат производи (M:N врска). |
| | 84 | 4. **delivered via** - Врска помеѓу `ORDER` и `TRANSPORT` која покажува дека секоја нарачка се испорачува преку одредено транспортно средство (1:1 врска). |
| | 85 | 5. **places** - Врска помеѓу `BUYER` и `ORDER` која покажува дека купувачот прави нарачки. |
| | 86 | 6. **receives** - Врска помеѓу `RECEIVER` и `ORDER` која покажува дека примачот ги прима нарачките. |
| | 87 | 7. **supplies** - Врска помеѓу `PRODUCER` и `PRODUCT` која покажува дека производителот снабдува со производи. |
| | 88 | 8. **prepares** - Врска помеѓу `COMMERCIALIST` и `ORDER` која покажува дека комерцијалистот ги подготвува нарачките. |
| | 89 | 9. **authorizes** - Врска помеѓу `ADMIN` и `ORDER` која покажува дека администраторот ги одобрува нарачките. |